【 – 字数作文】
第一篇 质量管理评审报告
《2016质量管理中心评审报告》
质量管理中心评审报告
根据区质管办2016年质量管理要求,为进一步提高质量管理水平,结合中心2016年内审情况和外审取得的经验,按照中心制定的年度质量管理工作安排,2016年12月30日中心主持召开管理评审会议,评审一年来(2016年12月1日至2016年11月30日)质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一年度工作计划,现将工作情况报告如下:
1、运行情况
中心2016年质量管理体系总体运行良好。2016年通过内审和外审等一系列活动,中心管理者具备良好的质量管理意识,能够带领本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作,并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部门工作符合质量体系运行要求,业务工作与质管工作能够有效结合,实现了事前、事中、事后的全过程监控,服务质量达到质量目标的要求,服务意识进一步增强。
二、主要成效
(一)不断完善工作规范,工作规范适宜性进一步提高。2016年,根据中心业务工作流程优化方案及工作要求,我中心对业务工作进行了一定调整,为进一步提高体系文件适宜性,中心修改了《来文办理工作规范》、《业务资料管理工作规范》、《业务工作规范》和《业务工作规范》,业务工作与质管工作更加有效结合,质量管理工作更加符合系统化、科学化、规范化的要求。
(二)通过严格执行控制程序,圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行,认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原则,各部门积极落实质量管理相关要求,在实际工作中进一步提高工作规范化、法制化水平,项目合格率达到质量目标要求,工作圆满完成。
三、内审作用
根据区质管办内审计划要求,我中心于2016年6月17日组织内部审核小组对各部门进行了内部交叉审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式,通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和理解,并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进行抽样检查。通过内审,查找出了中心工作中存在的问题,达到了预期目标,有利于进一步完善质量管理过程,增强全体干部职工质量管理意识、服务意识和依法评审意识,确保中心各项工作顺利进行。
四、存在问题和整改措施
通过对一年来质量管理工作的评审,特别是通过内审和外审,我们发现质量管理工作尚存在一定问题,主要体现在:
(一)归档资料《卷内目录》归档处无人签收。
(二)业务部门的表格格式不统一。
(三)中介机构签名后未注明日期。
质量管理评审报告
(四)存在项目超时未进行说明的现象。
(五)外单位借阅归档资料流程不明确。
(六)在核对我中心评审业务工作规范与实际操作是否吻合的过程中,外审专家提出了1个观察项,相关工作规范应按照上级文件要求及时修订。
根据区质管办《关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知》等文件的要求,中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程,对相关文件和程序进行进一步规范,主要整改措施有:
(一)相关岗位人员应在接收时进行签收。
(二)表格格式需统一。
(三)应向中介机构明确签名需注明日期。
(四)对不属于我中心责任的超时项目,需对复核过程进行记录、说明。
(五)根据相关规定,修改完善《业务资料管理工作规范》,(www.suibi8.com)明确外单位借阅归档资料流程。
(六)我中心在实际操作中,已严格按照相关文件执行,要求每个项目都需填写”过程记录表”,针对审核发现问题,我中心立即着手进行整改,按照审核老师的意见对”业务工作规范”进行修改。
五、下一年计划
(一)根据业务工作实际情况,对工作规范进行修订。根据市相关文件要求,我中心计划在主管局领导下对业务工作进行调整,并及时修订相关工作规范,使工作规范与流程修改同步进行。
(二)做好2016年内审工作,进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为2016年质量管理工作的重点,按照区质管办的相关部署,积极做好内审准备工作,进一步排查质量管理工作中存在的问题,提高中心质量管理水平。
质量管理评审报告
区ISO质量管理中心
第二篇 质量管理评审报告
《2016外审工作总结》
外审工作总结
为期两天的再次认证工作,终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作,为了迎接这次外审工作的顺利进行,我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西,积累了不少工作经验。
本来自从张XX走后,公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料,但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西,我有些还是不能理解,也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任,但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后,眼见着新的一次ISO审核工作即将开始,但是我还是一头雾水中。
2月中旬,我和朱丽清一起参加了内审员的培训,两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后,在拿起公司的关于ISO的一些资料,再做了认真的研究,发现比一开始的时候懂了不少,渐渐开始有些头绪。
3月份开始,我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表,给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作,销售部的合同评审,以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。
质量管理评审报告
刚开始的时候真的没有什么头绪,所以工作上遇到了挺多壁,也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看,我这次做的工作。要写个总结,其实真的有点难,工作总是那样的琐碎,要总结起来还真不简单。
这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块,记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了,但是没有符合质量管理手册的要求,结果返工了。手册中有明文规定,分目标中有关于员工培训的要求。但是没有符合的,就要以手册为标准,这是首要条件。
其次我还整理了销售部的合同评审一块内容,关于合同评审的内容,质量手册中的规定是,5万元以上的合同需要经过评审。从一开始,我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时,符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间,总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表,根据相关内容填写表格,然后找各部门填写意见并签字。
还有一部分时间,我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多,这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同,找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格,这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计,以及后续的顾客满意度的报告总结。(www.suibi8.com)后续完善表格,我还进行了一些修改。
另外,我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验,以及成品检验标准。其中进货检验标准的编写,我首先是向企业询问是否有企业标准,如果该单位没有指定企业标准,则要寻找行业标准,如果没有行业标准则要寻找国家标准。
评审的那天,我和小朱为一组,接受了外审老师的评审工作。第一次接受评审,面对老师的提问,有点紧张,又有点兴奋。但是经过一天半的时间,我觉得是收获甚多,获益匪浅。
通过这次ISO质量管理评审工作,我也学到了不少东西,积累了不少经验。相信下次我可以更好的做好自己的工作,并且协助其他人做好这个工作。
第三篇 质量管理评审报告
《2015管理评审报告》
第1管理评审报告
评审时间:XXXX年XX月XX日
评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:
评审内容:
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改进建议,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:
管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》,其内容包括:
(1)内部质量管理体系审核情况;
(2)质量方针和质量目标的实施情况及适宜性;
(3)质量管理体系过程的运行状况;
(4)上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性;
(5)有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施:
一、本次管理评审基本上达到了预期的目的,为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了积极作用。同时为我公司通过2000版/T19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
二、本次评审结论为:通过体系的运行,公司管理已提高到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析,我公司的质量方针和质量目标是适宜的,质量管理体系符合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际情况,质量管理体系能在持续改进中有效运行,与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***,离本公司的质量目标要求尚存在着差距,为此***要求****部门分析原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个,改进措施**个,详见相应记录。
第2xx公司HSE管理评审报告
根据管理评审计划安排,XX公司于20XX年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持,各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行情况,体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改进需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施情况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议内容和最高管理者的总结形成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解,并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求,且符合实际、切实可行。运行实践表明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标(详见方案)已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和保持,识别和获取了相关的法律法规和其他要求,并能贯彻执行;对重要环境因素进行了识别评价,并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强,从事各项工作的能力也有新的提高;公司初步形成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的能力,基本形成了持续改进的机制。
评审认为体系建立实施以来,公司的管理水平进一步提高,基础工作得到了加强,文件制度进一步规范,环境有了新绩效。经上级有关部门监测,生活的废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行情况良好,是比较充分、适宜和有效的,基本能满足GB/T19001—2000、GB/T24001—2015标准和本公司方针目标的要求,适应公司内外部环境的变化的需求,达到了认证的条件,可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为通过贯标认证、体系运行,质量和环境各项工作有了较大进步,但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距,需努力加以改进,会议决定重点改进以下工作:
1、针对目前应急演练实施条件制约的情况,今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科提供油脂消耗的统计,服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题,要求各部门相关的质量文件必须及时上报质量办,会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制:XXX审核:XXX批准:XXX
第3管理评审报告范文
XX客运有限公司于20XX年XX月XX日下午在XX一分公司会议室召开2015年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前一阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上
次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者一致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格(www.)。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有一定的充分性。此外,本公司质量管理体系自我完善机制的确定,也为我公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的促进作用。
至于资源配置方面,上次管理评审输出的三项任务:①新站建设、老站改造,②各车站添置危险品检查仪,③提高营运车辆档次,均已实现或部分实现,这说明本公司资源的充分性有一定的提高,但是本公司为适应形势需要,仍决定不断继续加大投入,各分公司要做好思想准备。
通过讨论,会议决定:今后着重抓好以下四件大事,做到有所提高、有所突破,下次管理评审必须有所交待。
1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训(由安机部门牵头)。
2、应对火车开通这一挑战,各分公司应针对性地进行市场调研,分析旅客流向、流量、流时,进一步细分市场,一方面开发新线路,一方面调整现有班车时刻,满足不同层次旅客的多样化需求(由运务部门牵头)。
3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入,要求各分公司继续进行车辆更新换代(由安机、运务部门牵头)。
4、针对内审中发现的问题,要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作:(1)质量意识(服务意识、安全意识),(2)岗位技能,要进行实际操作考核,考核合格方可上岗(由办公室牵头)。
5、为培育公司新的利润增长点,公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外,再进行客车租赁方案的可行性探索(由运务部门牵头)。
各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点,积极开展工作,克服畏难情绪,深入贯彻iso9001标准精神,为广大旅客提供更优质的服务。
编制:XXX批准:XXX
XXXX年XX月XX日
第四篇 质量管理评审报告
《质量管理评审报告模板,填数据即可》
2007 年 管 理 评 审 报 告
编制: 审核: 批准:
第五篇 质量管理评审报告
《2015年管理评审报告–品质部》
2015年品质部管理评审总结报告
一、 部门体系运行状况报告.
公司在2014年经过了山特、易达、华为、BYD等客户的验厂审核,QPA审核中发现了一些过程记录不完整、不合格品评审单无关闭动作、来料检验标准不完善、各工段检验没有完整的检查表。QSA审核中发现产品过程控制系统不完善,没有规范的控制流程,异常问题重复发生。
通过客户的审核我们对流程文件进行优化,并展开内部的稽查动作。这些工作对品质体系的运行起到很大的推动作用。但是各部门之间的体系运作存在漏洞、执行力不强的现象,导致制程管控出现转序物料不经过检验可以转序、成品不经过入库复检和盖章可以入库或出货的情况。这些问题是2015年品质体系运行需要推动的最大任务,这关系到整个公司品质的提升及部门之间的协作,这也需要生产、仓库、市场等部门的大力配合。
二、 过程业绩
1、来料检验控制:
来料质量目标:进料检验合格率为95%,公司全年的实际进料检验合格率月均超过95%。而实际来料的不良对生产进度的影响很大,是因为我们的来料进料批次少而多,将来料的总批次增加,从而提高了来料合格率。
来料不良总的分为以下几类:A、外协加工,3-6月份交付康佳的面环、灯筒两款产品,每批供应商的来料都会出现喷涂表面黑点、牙纹堵塞、内部杂物的异常,但是由于交期紧内部特采放行,交付后我们都会安排人员跟线返修,最后我们放弃订单。这其中的问题是我们对于客户的标准没有及时的确认跟新,而且外协的加工商根本没有品质管控,
在供应商开发和管理方面的品质、工程、生产参与几乎为零。这就是导致外协加工质量不稳定的重要因素。
B、外购物料的管控:外购物料的进料合格率可以达到98%以上,由于外购的紧
固件较多而且供应商相对稳定,对内部的影响很小。
2、过程控制:
从过程质量指标数据中可以看出影响质量数据的单位是装配和压铆。主要原因为压铆工段在2-6月份现场缺少专职品质人员管理,而且生产没有配备具有专业能力的生产领班,造成压铆出现漏压、错压,从7月份现场开始配备专职检验人员和QE工程师对压铆工段重点监控,通过生产、品质人员的共同努力品质逐步得到提升。
装配工段的品质状况一直处于合格率较低的状态,首先是产品的结构导致,我们现有的产品结构多为小批量多批次结构、工艺不熟造成多装、漏装。再者装配产线排布较为随意,没有执行流水作业方式,人员和物料的管理混乱,造成零件的错装、漏装。
在华海联能和山特产品装配过程中由于采用流水线和固定人员操作,山特的产品采用专人、专检的方式,装配的品质问题一直保持良好状态,这两条产线的经验值得在其他产下推广。
前处理工段1-6月份由于生产的技术员私自更改前处理工艺造成过冷轧板喷涂层生锈起泡,通过引进前处理QE工程师对现场的作业方法进行监督和调整槽液的浓度,在下半年的生产过程未出现涂层喷涂后基材生锈的情况,而且通过QE工程师与产线领班每周对不良物料的分析提出改善方案,喷涂的质量在7-8月份有明显的提升,但是由于生产人员不稳定在后期出现下降趋势。
3、成品出货控制
成品出货由于收到产品类型的影响,每月的批量异常均差超过8批/月,针对客户投诉的问题在批量产品中我们在完成客诉处理后立即召集生产、工程进行检讨,确认内
部的改善方案,对于试制或一次交货的物料,则通过异常问题组织工程、生产学习失败经验。
三、人力资源
品质部2014年的QE工程师全部在6、7月份更换一次,现场的检验人员60%补充的为新进人员,整个部门的人员更换频率过高。
四、总结
整个2014年的工作已经接近尾声,在新的一年到来之际,用4个词对过往工作和来年工作进行总结“有惊无险、波荡起伏、任重道远、改革创新”。
在2015年品质部计划从以下几个方面着手,对部门的组织架构、人员分配、QE工程进行改革,规避在2014年工作中出现的缺失。
1、 内部流程文件的梳理,首先增加各个检验环节的检验规范,然后针对客诉
和纠正预防措施流程文件进行优化,突出异常问题的改善方案及效果跟
进。
2、 加大人员的培训,使检验人员能够实现不同岗位调换,每月对人员进行技
能考核。
3、 每月组织一次生产部人员进行一次品质检验标准和系统知识的考核评比,
推动一线人员的品质意识。
4、 设立SQE对供应商的开发、加工过程进行管理。
5、 建立人员提升考核机制,对内部表现优秀、愿意学习的人员重点培养,完
善人员储备。
6、 对管理人员实行绩效考核制度,制定管理目标,明确岗位职责,按劳取酬。
7、 完善客户回访机制,每月对客户进行回访,建立良好的客户关系。
审核: 制表:
第六篇 质量管理评审报告
《2015综合部质量管理评审报告》
2014年综合管理部质量管理运行情况报告
根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系(以下简称“体系”)4.2.3条款、6.2条款以及公司程序文件《文件控制程序》(WJTY/ZLCX 01-3/0)、《人力资源控制程序》(WJTY/ZLCX 04-3/0)、《采购控制程序》(WJTY/ZLCX 09-3/0)规定,综合部是负责人力资源控制和文件控制程序的归口管理部门,主要负责通过企业综合管理,确保织组的正常运行以及对从事与质量有影响的工作人员进行培训或采取其他有效措施,不断提高员工的综合素质,保证从事产品质量工作的员工能够胜任其本职工作,促进质量体系有效、持续地运行,以实现本公司的质量目标。
一、质量管理体系组织设计与人员配置情况
公司目前正式员工人数为24人,其中管理、技术人员7人;生产一线人员14人;综合部依据ISO9001质量管理体系中6.2.1要求对公司人力资源配备、岗位素质要求及员工培训等工作在原有基础上进行了规范,并按照持续改进的原则不断提高管理水平,从人力资源管理角度保证了质量管理体系的有效运行。综合部组织对全公司所有人员的岗位胜任能力进行了全面的评估,所有任职人员都基本满足了岗位技能素质要求。
二、文件管理与档案管理情况
逐步完善企业制度流程建设,有力推行现有企业政策和制度,对现有制度进行重新梳理,对制度的有效性进行了评价,不适应实际需要的予以作废。
按照《文件控制程序》(WJTY/ZLCX 01-3/0)要求和实际需要,公司目前在文件控制上采用了发放回收登记,并分别对下发制度进行有效控制。对外来文件采用综合部统一归档的形式进行控制,并进行登记。对于属于存档范围的予以及时归档,并纳入《文件归档登记表》中,以便及时查找。
三、员工培训工作情况
根据ISO9001质量体系和公司员工培训的目标,在每年初由综合管理部部牵头组织各部门进行员工培训需求分析工作,制定年度员工培训工作计划并逐步实施。目前公司已形成以综合管理部为主,各部门为辅的培训体系,并在此基础上进一步完善员工培训制度体系,使培训与员工的各类晋升有效地结合起来。
1、为ISO9001质量管理体系的有效执行,综合管理部部组织相关人员开展了《ISO9001质量体系培训》、《ISO9001内审员知识培训》、《ISO9001程序文件》、《质量手册》等培训,使相关人员对质量体系有了一定的认识和了解。同时,依据工作需要,开展了《关键岗及特殊岗培训》、《三级安全培训》、《微生物指示培训》、《6S知识技能培训》等知识培训,本年度员工培训以2015年培训计划为主,同时为了
加强主管级以上人员的各项管理技能,学习国家新法规,与时俱进,安排了《医疗器械监督管理条例》650号令等新的培训。满足了员工岗位培训需求,确保了质量体系的有效运行。
内培、外派培训情况:
2、质量内审员除了专题培训外,还组织公司质量体系文件的学习,同时通过内审工作逐步提高内审员的评审工作能力水平,现公司内审人员基本能够任胜质量体系文件内审工作。
3、本年度依据《员工培训制度》要求及时对培训的组织方式、学习效果等方面进行,并做好培训记录,使其可追溯性方面更强。
四、原材料采购工作
1、本年度原材料采购管理主要分为采购计划的制定执行及原材料检验,采购计划中的订单执行情况有《采购记录》统计,原材料进货检验有《请验单》及《检验记录》作为入库凭证。归档于质量部统一管理。进料物品合格率达100%。
2、供应商管理:每年度通过对供方供货业绩的评定,表明其能满足本公司工程产品的需要,通过《供应商评价》确认其是否具有继续供应物料的资质,对不符合管理规定的应废除其供应资格。
3、按照《采购控制程序》(WJTY/ZLCX 09-3/0)的规定开发新的合格供方以满足本公司产品的需要。
五、需改进的工作
1、企业档案管理的细化需要加强;
2、《岗位说明书》的动态化管理不强,也就是说与组强结构调整要求有差距,部分岗位需要调整。
3、在宣传与沟通方面对基层人员的力度还不够大,甚至有些措施不到位,如车间现场管理、操作人员技能水平不高等薄弱环节。
综合部
2015年9月28日
第七篇 质量管理评审报告
《管理评审报告(范本)》
青岛金纳工艺品有限公司
二零一四年管理评审报告
一、 评审准备工作
在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2014年8月18日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为2014.年8月20日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。
二、 评审时间、地点、参加人员及评审方法质量管理评审报告
1. 评审时间:2014年8月20日,下午14:00—16:00
2. 评审地点:公司会议室
3. 参加人员:
最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员 三、 管理评审内容
(详见二零一四年年度管理评审计划)
四、 管理评审结果
1. 质量/环境方针、目标的适宜性评审
质量、环境方针:“四高一低,回报社会。”评审认为,公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品,满足顾客需要,发展壮大公司,为社会作贡献)相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解。2014年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量,本期共生产成品300000pcs。 2014年公司的质量目标:“顾客满意度≥95%,成品不良率≤1.5%,含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%,各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,体现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致。2014年(截止7月底)的质量目标达成情况为:顾客满意度为:95.1%,成品不良率为0.189%,废弃物专业处置率达100%, 各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。 公司将环境保护列为公司的基本准则之一,坚持质量效益和环保同时发展;严格遵守相关环境法律、法规及其它要求,预防环境污染;在防止生产活动中所产生的污染的同时,致力于节约能源,并有效利用,合理处置并减少废弃物,定期实施管理评审,以实现环境体系各环境行为的持续改进;准确把握企业活动对环境的影响,制定并完善环境目标和指标,加强环保教育训练,提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应,为公司制定环境目标提供了明确的方向,是与社会的可持续发展相适应的,并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下,以环境保护为己任,严格遵守相关环境法律法规,致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面,均取得了满意的成绩,得到了客户及各相关方的好评。
评审认为:按ISO9001:2000版及ISO14001:1996版标准的要求,我司的质量/环境方
针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的,是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的,经运作考核,比较切合企业的现实情况,是符合公司发展需要及社会发展要求的。经评议,公司的质量/环境方针不变,质量/环境目标将在本年度目标指标达成情况统计完成后,根据目标指标达成情况予以调整。
2. 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价
公司现有的质量/环境管理体系所确定的组织机构,经过实践的运作考核,能满足公司制定的质量/环境方针和目标的要求,是合理和适宜的。
在组织机构方面,公司共设有五个部门,并进行了合理的架构,各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道,整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司在8月份还组织了防化学品泄漏演习和火灾消防演习,员工积极参与,取得了良好的效果。公司还成立了安全委员会,结构合理,并且每天24小时都有指定的人员负责,基本能够满足公司的安全需要。
在资源配置方面,公司现有员工190人,对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专业培训,基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求;公司现有主要生产线三条,各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保养,目前设备设施状况正常,可以保证生产的需要。
3. 2014年质量/环境内部审核评审
2005年共进行了一次内部审核,由本公司内审员进行审核,共开出5份内审不合格报告,相关责任部门进行原因分析,并采取了相应的纠正措施,现已全部纠正完毕,经跟踪验证,全部达到质量/环境管理体系的要求。
通过本次审核,对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查,发现问题并及时解决,完善了公司的管理体系,提高了公司的管理水平,保证了公司的正常动作及持续发展。
4. 产品质量/环境行为评审
产品质量:本期共生产产品300000pcs,一次生产合格率为99.443%,成品检验合格率为99.443%,均高于目标值。整体来看,产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格。评审认为:从整体来看,产品质量是控制在合理的范围内的,但需在供应商监督审核方面加以努力,尽可能减少不良的产生。
环境保护:在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标,在工作中按照目标的方向去努力,且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求。另外,各部门严格按照程序文件的要求,控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响,化学危险品、清洁绿化的管理符合要求,定期对环境绩效进行检测与评价。目前公司的环境绩效基本符合要求。
评审认为:本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求,总体来说是合符要求的,但还需持续改进提高,提高公司产品的竟争力。
5. 客户投诉情况评审
本期共接到客户投诉8次,均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满意,但对投诉处理的速度希望能有所提高。
6. 客户满意度调查情况评审
本期对edge、tanya等客户进行了客户满意度调查,调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行,现已全部收回,总体评价为90分,顾客满意程度良好。评审认为:从本期的客户满意度调查信息返馈,客户对我司在及时交货、产品质量等方面都表示满意,并愿意与我厂继续合作,但在投诉处理及价格方面有所要求。
7. 质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审
我司的质量/环境体系运行以来,公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都确定了明确的检测标准及相关记录,完善了产品的可追朔性,明确规定了各部门及各岗位的职责,使公司的职责权限分明,业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量/环境管理体系方
面的教育培训,提高了全员的质量意识及环保意识,更使管理体系得到全体员工的理解和支持。质量/环境体系运行以来,许多客户来厂参观考察,对我厂的整体状况结矛了较高的评价,增强了客户对我司的信任感,加强了合作关系。评审认为:实践证明质量/环境管理体系运行提高了公司的管理水平,增强了公司的竟争能力,是适宜的、充分的和有效的。
8. 体系的薄弱环节及改进计划
公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题:
(1)部分原料在使用过程中可能会发生异常;
(2)各部门质量意识有待加强;
(3)非国家规定强检仪表,每年检定费用较大;
(4)员工安全意识有待进一步强化;
(5)现场标识有待进一步规范;
(6)对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强,各部门的领导要有足够的重视;
(7)营业要做好内部沟通,确保信息传递的畅通;
(8) 在培训计划中,要尽可能体现岗位技能的培训;
对上述存在的问题和改进建议,与会代表进行了充分的计论,发表了各自的看法和意见,最后由公司管理者代表归纳了大家的意见,达成了共识,确定了问题的解决方案,各部门按照解决方案进行实施,不再开具《纠正预防措施报告》,各部门完成情况以《信息联络单》报总务部,由总务部向管理层汇报:
(1) 加强原料供应商的监察力度,督促供应商做好内部管理,确保我方原料质量的稳定,努力营造与供方互利的关系;
(2)加强相关人员质量意识的培训;
(3)培养企业内部计量员,引进计量系统管理软件,规范计量管理;
(4)安全的警钟需长鸣,安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲;
(5) 生产现场物品的摆放要定置定位,可使用标识牌等予以标识;
(6) 在公司级别的会议上,有最高管理者向各部门领导宣贯质量/环境管理的意识,各部门第一负责人亦需主动学习质量/环境管理的相关知识;
(7)营业部可采取适当的形式做好内部沟通,使管理规范化;
(8)下年度的培训计划中,力求体现岗位技能的培训。
9. 评审结论
2014年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了,对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排,参加会议的各部门人员也做了充分的准备,对公司的质量/环境方针、目标进行了认真的评议,全面的总结了公司质量/环境管理体系的运行情况,肯定了2014年质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,对存在的问题,与会人员进行了充分的讨论,确定了问题的解决方案,会议开得很成功。通过这次管理评审,总结了经验,发掘出存在的问题,提出纠正预防措施,将更有力的推动公司质量/环境管理体系持续发展。
编制: 审核: 批准: