【 – 字数作文】
经费预算请示(一)
垦统发〔2005〕25号
垦利县统计局
关于二OO六年第二次农业普查县级
经费预算的请示
县政府:
根据国发[2005]13号《国务院关于开展第二次全国农业普查的通知》国务院决定于2006年开展第二次全国农业普查。农业普查是一项重大的国情国力调查,对于党和政府了解农业、农村和农民的基本情况,全面掌握农村社会经济信息,研究确定国民经济发展战略和规划,制定各项经济政,提高农业综合生产能力等都具有重要意义。为确保我县普查工作的顺利开展,依据国家统计局、财政部《关于统计部门周期性普查和大型普查经费开
支问题的暂行规定》(国统字〔1995〕33号)普查经费实行分级负担。本着厉行节约的原则,编制了2006年度垦利县第二次农业普查经费预算,总计482150元。
当否,请批复。
附:2006年垦利县第二次农业普查县级经费预算明细表
二〇〇五年十一月九日
主题词: 第二次农业普查 经费 请示
垦利县统计局 2005年11月9日印发 附:
2006年度垦利县
第二次农业普查经费预算明细表
单位:元
一、办公场所租赁费 18000
二、培训费 24400
1、参加省、市普查业务培训 8500
2、县、乡级普查员培训费 9100
3、编制地址代码培训会 2400
20人×3天×40元/天=2400
4、行业、职业代码编制培训会 2400
20人×3天×40元/天=2400
5、质量抽查工作培训会 2000
三、试点费 32100
1、试点工作会 900
30人×1天×30元/天=900
2、试点业务骨干培训会 9600
80人×3天×40元/天=9600
3、普查员及指导员误工补助 12000
80人×6天×25元/天=12000
4、指导员、普查员工作牌、笔、墨、本 9600
四、印刷费 83600
1、普查表 36500
2、普查表草表 8000
3、过录表 6500
4、封底、封面 5500
5、质量抽查表 4600
6、质量抽查比较表 4300
7、地址代码本 4900
8、行业、职业代码本 4600
9、主管部门代码本 3500
10、文件、领导讲话、简报 5000
11、信笺、信封 200
五、宣传费 9000
1、订购宣传手册 300本×10元/本=3000
2、印刷宣传提纲 5000份×1元/份=5000
3、宣传标语、宣传牌及展板 1000
六、会议费 5200
1、全县普查工作动员大会 2000
2、全县普查工作会 20人×2天×40元/天=1600
3、普查工作部署会 20人×2天×40元/天=1600
七、交通费 36500
1、车辆燃修费 10000
2、车辆保险、养路费 6500
3、车辆租赁费 20000
八、办公费 37200
1、办公桌椅 10000
2、电话费 9600
3、办公用品 3600
4、差旅费 4000
5、国家、省、市质量抽查人员接待费 10000
九、数据处理费 106550
1、打印纸 16550
241-1:20箱×60元=1200
241-2:33箱×110元=3630
381-1:35箱×80元=2800
381-2:22箱×160元=3520
381-3:30箱×180元=5400
2、微机2台 16000
3、软盘、刻录光盘 25000
4、普查资料箱 300个×20元/个=6000
5、普查资料归档(档案整理) 8000
6、数据转换费3次 35000
经费预算请示(二)
阿房字[2010]10号
阿克塞县房产管理局
关于上报住房资金管理中心2010年度预算的请示
县财政局:
我住房资金管理中心与房产管理局合署办公,现有职工5名,住房资金管理中心独立核算,实行自收自支。根据财政预算管理规定,现将我局2010年度预算报上,请予审核。
妥否,请批示。
附:2010年度经费预算明细表
二○一○年五月十二日
主题词:上报 住房资金管理中心 预算 请示 阿克塞县房产管理局 2010年5月12日 共印3份
经费预算请示(三)
南昌职业学院第十二届运动会经费预算请示
院领导:
为了贯彻落实教育部、国家体育总局、共青团中央决定关于开展“全国亿万学生阳光体育运动”,增进我院师生的健康意识。增强师生体质,充分展示我院体育教学成果和田径运动技术水平。推进各兄弟院系之间相互交流、相互学习、共同提高。按学院传统拟举行本年度的第十二届运动会。运动会开幕式定在田径赛的第一天上午举行。为了鼓励广大师生积极参与,奖励成绩优秀的集体和个人,运动会各项比赛设有团体、个人1—8名次奖,集体道德风尚奖,本着节约原则,并参照历年运动会开支情况,本届运动会特申请奖品、器材设备维修、宣传广告等费用共计三万七千肆佰元整。经费支出见预算表,同时建议上述物质由后勤部门组织采购。 妥否,请批示。
院体育运动委员会
2012-9-27
南昌职业学院第十二届运动会经费预算表
经费预算请示(四)
关于申请追加经费预算
工作程序的规定
学院各单位、各部门:
近几年来,学院实行了经费预算管理,不仅维护了学院正常经济秩序,同时促进了学院各项工作有序协调发展。申请追加经费预算,也是经费预算的一种增加补充形式,应按规定纳入经费预算管理范围。现将申请追加经费预算工作程序规定如下:
一、在预算执行过程中,属学院发展的应急项目出现不可预测的因素或天灾人祸而要紧急追加经费预算的,须由部门提出书面申请。
二、书面申请的内容与格式包括:项目的名称、事由、实施计划与措施(含型号、规格、数量)、用款计划等,落款处加盖负责部门的公章。
三、书面申请应首先呈分管院领导审阅,由分管院领导做出批示后,送学院财务处。
四、财务处接到申请书后呈报主管财务工作的院领导复审,定期或不定期提交学院党政领导联席办公会或院长办公会议审定。
五、追加经费预算申请必须经过学院党政领导联席办公会或院长办公会议批准方可执行。
六、财务处根据院长办公会议批准的追加经费预算申请书,视学院的财力情况、项目的轻重缓急,逐步予以安排。
七、属各部门编制年度经费预算考虑不周或不认真编制年度经费预算所造成经费短缺的原因,原则上不考虑追加经费。
广西中医学院
二○○四年二月十八日
经费预算请示(五)
关于申请追加2010年度财政预算的报告
卫生局:
财政局:
基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“2010年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加2010年度财政经费预算,报告如下:
一、 基本情况
全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。
2010年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。
2010年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,
其中工资福利支出(含村卫生站7200元)201356元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。
二、 实际运行情况
1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。
2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(2010年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。
三、 存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济
负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。
综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加2010年度财政经费预算32万元,望予批准! 特此报告
二0一0年十二月六日
经费预算请示(六)
科研项目经费使用预算申请表填报说明
经费预算请示(七)
关于“最佳团日”活动的经费预算的报告
根据我院2011年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:
一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元
——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;
2、宣传海报印制经费60元
——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元
需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元
主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来 需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元
二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。
主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。
(一)场地布置经费(432元)
(二)、接待经费(300元)
三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。 前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120
共计186元
以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。
以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。
共青团西北大学职业技术学院2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日
转载请注明:中小学优秀作文大全_作文模板_写作指导_范文大全 » 经费预算请示 预算请示